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Última atualização realizada em 23/05/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5661 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGT. VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de Junho 2025 1.386,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 REF. PGT. VALE ALIMENTAÇÃO Folha do mes de Junho 2025 1.386,67
25/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025. 1.386,67
26/06/2025 Pagamento de Empenho 5661/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.386,67
TOTAL 1.386,67 1.386,67 1.386,67
SALDO A PAGAR 0,00