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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5724 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025 0,00 5.377,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha do mes de Junho 2025 5.377,60
25/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 06/2025. 5.377,60
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB 22,41
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB 63,87
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Parcelamento de Divida, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB 69,75
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Socios Clinica, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB 80,00
25/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS PROFESSORES CRÊCHE FUNDEB 438,44
26/06/2025 Pagamento de Empenho 5724/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.703,13
TOTAL 5.377,60 5.377,60 5.377,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre 25/06/2025 22,41 Lançada
DESCONTO DE ÁGUA 25/06/2025 63,87 Lançada
DESCONTO PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA 25/06/2025 69,75 Lançada
SINDISEM Diversos-Livre 25/06/2025 80,00 Lançada
INSS-LIVRE 25/06/2025 438,44 Lançada
TOTAL   674,47