Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
580
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93282. O.C. Nº 376/2025.
0,00
1.400,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93282. O.C. Nº 376/2025.
1.400,67
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10033;
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93282. O.C. Nº 376/2025.
1.400,67
06/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.397,31
06/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 580/2025
3,36
TOTAL
1.400,67
1.400,67
1.400,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.