| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 5973 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA O MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95870. O.C. Nº 3114/2025. | 0,00 | 34,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA O MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95870. O.C. Nº 3114/2025. | 34,99 | ||
| TOTAL | 34,99 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34,99 | |||