3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95766. O.C. Nº 3126/2025.
0,00
3.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95766. O.C. Nº 3126/2025.
3.800,00
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/1542;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95766. O.C. Nº 3126/2025.
3.800,00
16/07/2025
Pagamento de Empenho 5980/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.800,00
TOTAL
3.800,00
3.800,00
3.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.