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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6065 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95927. O.C. Nº 3191/2025. 0,00 356,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95927. O.C. Nº 3191/2025. 356,00
02/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1649; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP-1497 DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 95927. O.C. Nº 3191/2025. 356,00
TOTAL 356,00 356,00 0,00
SALDO A PAGAR 356,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.