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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR S S DE ALMEIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 628 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: LAR DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93306. O.C. Nº 412/2025. 0,00 239,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93306. O.C. Nº 412/2025. 239,00
28/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/610; REF. AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO NA COZINHA DO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93306. O.C. Nº 412/2025. 239,00
29/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 628/2025 ADEMIR S S DE ALMEIDA - 1005 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.