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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 631 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93315. O.C. Nº 408/2025. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 PRÉVIO. REF. SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93315. O.C. Nº 408/2025. 150,00
27/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/763; REF. SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEICULO PATROLA HUBER WARCO 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93315. O.C. Nº 408/2025. 150,00
27/01/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 631/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI 5,25
29/01/2025 Pagamento de Empenho 631/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 144,75
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 27/01/2025 5,25 Lançada
TOTAL   5,25