Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6325 |
Data de lançamento: |
08/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA DO HMSM. O.C. Nº 3333/2025. |
0,00 |
2.054,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMACIA DO HMSM. O.C. Nº 3333/2025. |
2.054,50 |
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| 22/07/2025 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/935; |
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2.054,50 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Empenho 6325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.054,50 |
| TOTAL |
2.054,50 |
2.054,50 |
2.054,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.