Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS |
Conta de Despesa: |
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93307. O.C. Nº 411/2025. |
0,00 |
163,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2025 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93307. O.C. Nº 411/2025. |
163,20 |
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23/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/18128;
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMÁCIA DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93307. O.C. Nº 411/2025. |
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163,20 |
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27/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2025 - REF. JANEIRO/2025
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 |
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161,24 |
27/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 639/2025 |
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1,96 |
TOTAL |
163,20 |
163,20 |
163,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/01/2025 |
1,96 |
139/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,96 |
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