Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
642 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Farmacia Basica Estadual |
Conta de Despesa: |
3394.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93317. O.C. Nº 439/2025. |
0,00 |
3.050,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA DA UBS. REQUISIÇÃO Nº 93317. O.C. Nº 439/2025. |
3.050,40 |
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20/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 002/18450; |
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3.050,40 |
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25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 642/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 |
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3.013,80 |
25/02/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 642/2025 |
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36,60 |
TOTAL |
3.050,40 |
3.050,40 |
3.050,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/02/2025 |
36,60 |
497/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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36,60 |
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