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Última atualização realizada em 12/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 6425 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHENEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO PRIMEIRA INFÃNCIA MELHOR. REQUISIÇÃO Nº 96168. O.C. Nº 3436/2025. 0,00 52,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHENEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO PRIMEIRA INFÃNCIA MELHOR. REQUISIÇÃO Nº 96168. O.C. Nº 3436/2025. 52,28
11/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/107429; 001/105960; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHENEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA FORMAÇÃO PRIMEIRA INFÃNCIA MELHOR. REQUISIÇÃO Nº 96168. O.C. Nº 3436/2025. 52,28
TOTAL 52,28 52,28 0,00
SALDO A PAGAR 52,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.