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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6436 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4358, VEÍCULO UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96198. O.C. Nº 3459/2025. 0,00 182,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4358, VEÍCULO UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96198. O.C. Nº 3459/2025. 182,25
15/07/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4231; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACA ITK4358, VEÍCULO UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL PARA TRANSPORTE E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96198. O.C. Nº 3459/2025. 182,25
18/07/2025 Pagamento de Empenho 6436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 182,25
TOTAL 182,25 182,25 182,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.