Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6453
Data de lançamento:
15/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 90 PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96179. O.C. Nº 3468/2025.
0,00
549,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 90 PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROLA HUBER 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96179. O.C. Nº 3468/2025.
549,90
TOTAL
549,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
549,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.