PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96154. O.C. Nº 3503/2025.
0,00
158,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96154. O.C. Nº 3503/2025.
158,25
04/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2890;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 96154. O.C. Nº 3503/2025.
158,25
07/08/2025
Pagamento de Empenho 6473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
158,25
TOTAL
158,25
158,25
158,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.