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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 54.128.018 GRASIELI DAMIANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6482 Data de lançamento: 16/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96227. O.C. Nº 3514/2025. 0,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96227. O.C. Nº 3514/2025. 145,00
18/07/2025 Conforme DANFE Nº 890/61705443; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 96227. O.C. Nº 3514/2025. 145,00
23/07/2025 Pagamento de Empenho 6482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.