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Última atualização realizada em 20/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 650 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93341. O.C. Nº 435/2025. 0,00 385,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93341. O.C. Nº 435/2025. 385,66
29/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160173; REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93341. O.C. Nº 435/2025. 385,66
30/01/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 650/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 381,03
30/01/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 650/2025 4,63
TOTAL 385,66 385,66 385,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 29/01/2025 4,63 182/2025 Lançada
TOTAL   4,63