| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 
| Número do empenho: | 6635 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Rescisão de contrato do Erico Siqueira | 0,00 | 320,08 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL Rescisão de contrato do Erico Siqueira | 320,08 | ||
| 25/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO | 320,08 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Empenho 6635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,08 | ||
| TOTAL | 320,08 | 320,08 | 320,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||