| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI | 
| Número do empenho: | 6683 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 96431. O.C. Nº 3679/2025. | 0,00 | 57,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 96431. O.C. Nº 3679/2025. | 57,00 | ||
| 25/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/21108; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ADAIR DAMIANI, QUANDO EM VIAGEM PARA REUNIÃO NA 9ª CRS EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 96431. O.C. Nº 3679/2025. | 57,00 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2025 ADAIR DAMIANI - 1073 | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||