| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 6918 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE -AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 0,00 | 355,02 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 355,02 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. | 355,02 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 6918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,02 | ||
| 31/07/2025 | ESTORNO DE PARTE DO PAGAMENTO PARA SER EMPENHADO EM OUTRA FR. | -103,76 | ||
| 31/07/2025 | ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO PARA SER EMPENHADO EM OUTRA FR. | -103,76 | ||
| 31/07/2025 | ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO PARA SER EMPENHADO EM OUTRA FR. | -103,76 | ||
| TOTAL | 251,26 | 251,26 | 251,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||