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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 694 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 93388. O.C. Nº 476/2025. 0,00 1.654,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE PROGRAMAS RELATIVOS À SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 93388. O.C. Nº 476/2025. 1.654,12
10/02/2025 LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 98; 1.654,12
25/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2025 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 1.654,12
TOTAL 1.654,12 1.654,12 1.654,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.