| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 28/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 0,00 | 2.373,33 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO Folha de Pagamento do mes de Julho 2025 | 2.373,33 | ||
| 28/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA DE JULHO/2025. | 2.373,33 | ||
| 29/07/2025 | Pagamento de Empenho 6967/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.373,33 | ||
| TOTAL | 2.373,33 | 2.373,33 | 2.373,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||