PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 96259. O.C. Nº 3733/2025.
0,00
801,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 96259. O.C. Nº 3733/2025.
801,04
01/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5969;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL E UBS NAIR NAPP, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2024. REQUISIÇÃO Nº 96259. O.C. Nº 3733/2025.
801,04
07/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
791,43
07/08/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7012/2025
9,61
TOTAL
801,04
801,04
801,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.