Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 24.999.238 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
702 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE METAL PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93405. O.C. Nº 488/2025. |
0,00 |
1.388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE METAL PARA O ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93405. O.C. Nº 488/2025. |
1.388,00 |
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| 30/01/2025 |
CNPJ INCORRETO. |
-1.388,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.