Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
REF.PGTO VENCIMENTO SOBRE MES Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
14.493,41 |
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28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
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14.493,41 |
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28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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15,18 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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65,00 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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74,25 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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75,00 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO- INSUF. SALDO MÊS ANTERIOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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163,49 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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698,51 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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2.189,45 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUPOR.GAB.PREFEITO |
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2.307,91 |
28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.904,62 |
TOTAL |
14.493,41 |
14.493,41 |
14.493,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.