| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D | 
| Número do empenho: | 7066 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES Patronais de ferias julho 2025 | 0,00 | 1.210,27 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PGTO RPPS PARTE PATRONAL SOBRE MES Patronais de ferias julho 2025 | 1.210,27 | ||
| 29/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA PATRONIAS 07/2025. | 1.210,27 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 7066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.210,27 | ||
| TOTAL | 1.210,27 | 1.210,27 | 1.210,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||