Nome do Credor: GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7130
Data de lançamento:
30/07/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 110MM E LUVA SOLDAVEL 110MM PARA USO NA TROCA DA REDE DE AGUA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 96476. O.C. Nº 3805/2025.
0,00
699,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 110MM E LUVA SOLDAVEL 110MM PARA USO NA TROCA DA REDE DE AGUA DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 96476. O.C. Nº 3805/2025.
699,70
TOTAL
699,70
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SALDO A PAGAR
699,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.