Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
4.958,22 |
|
|
28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
|
4.958,22 |
|
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
|
|
15,18 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
|
|
28,17 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
|
|
126,51 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
|
|
136,53 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SUP.SEC.ADMINISTRAC |
|
|
444,15 |
28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 717/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.207,68 |
TOTAL |
4.958,22 |
4.958,22 |
4.958,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.