| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3876/2025. | 0,00 | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | PRÉVIO. REF. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3876/2025. | 112,00 | ||
| 22/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1088; REF. EMPENHO 7193/2025 33734 - LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA REF. Aquisição de material farmácia HMSM. O.C. Nº 3876/2025. | 112,00 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Empenho 7193/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||