Número do empenho: |
7206 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96561. O.C. Nº 3871/2025. |
60,00 |
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07/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/366;
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES, PLACA IVE-5267, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 96561. O.C. Nº 3871/2025. |
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60,00 |
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07/08/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7206/2025, 2492 - DIONES BIRKAN |
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1,20 |
25/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7206/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,80 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.