Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7318 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão do Jeferson Mentz dos Santos |
0,00 |
1.290,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescisão do Jeferson Mentz dos Santos |
1.290,90 |
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04/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE CONTRATO |
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1.290,90 |
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04/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATADOS |
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19,73 |
08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 7318/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.271,17 |
TOTAL |
1.290,90 |
1.290,90 |
1.290,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS-LIVRE |
04/08/2025 |
19,73 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,73 |
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