Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 53.606.721 CARLA DO AMARAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7363 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DE FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE HIPERDIA. REQUISIÇÃO Nº 96653. O.C. Nº 3977/2025. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DE FESTA JUNINA DOS GRUPOS DE HIPERDIA. REQUISIÇÃO Nº 96653. O.C. Nº 3977/2025. |
80,00 |
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TOTAL |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
80,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.