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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7367 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA O CONSERTO DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96585. O.C. Nº 4007/2025. 0,00 20,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA O CONSERTO DO MICRO COM PLACA IXU-4097 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 96585. O.C. Nº 4007/2025. 20,45
TOTAL 20,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 20,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.