| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7379 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO E JOELHO DE ESGOTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96688. O.C. Nº 3971/2025. | 0,00 | 67,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO E JOELHO DE ESGOTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96688. O.C. Nº 3971/2025. | 67,26 | ||
| 14/08/2025 | Conforme DANFE Nº 0/163876; REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO E JOELHO DE ESGOTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 96688. O.C. Nº 3971/2025. | 67,26 | ||
| 25/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 66,45 | ||
| 25/08/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7379/2025 | 0,81 | ||
| TOTAL | 67,26 | 67,26 | 67,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 22/08/2025 | 0,81 | 2910/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,81 |