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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7467 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA VULNERÁVEL, A QUAL NÃO TEM CONDIÇÕES E FAZEM PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.REQUISIÇÃO 96758 O.C 4121/2025 0,00 2.986,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA VULNERÁVEL, A QUAL NÃO TEM CONDIÇÕES E FAZEM PARTE DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.REQUISIÇÃO 96758 O.C 4121/2025 2.986,70
TOTAL 2.986,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.986,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.