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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7553 Data de lançamento: 14/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96859 O.C 4166/2025 0,00 52,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96859 O.C 4166/2025 52,50
26/08/2025 LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164016; REF. EMPENHO 7553/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO 96859 O.C 4166/2025 52,50
28/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 51,87
28/08/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7553/2025 0,63
TOTAL 52,50 52,50 52,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/08/2025 0,63 2997/2025 Lançada
TOTAL   0,63