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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7589 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA USO DAS COLETAS DA REQUISIÇÃO 96872 O.C 4193/2025 0,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA USO DAS COLETAS DA REQUISIÇÃO 96872 O.C 4193/2025 640,00
26/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/144; REF. EMPENHO 7589/2025 3497 - TAUANA A F MENEZES LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS PARA USO DAS COLETAS DA REQUISIÇÃO 96872 O.C 4193/2025 640,00
02/09/2025 Pagamento de Empenho 7589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.