| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 7613 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO Rescisão da Anieli Bandera | 0,00 | 340,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO Rescisão da Anieli Bandera | 340,55 | ||
| 15/08/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, RESCISÃO SERVIDOR. | 340,55 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 7613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,55 | ||
| TOTAL | 340,55 | 340,55 | 340,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||