Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7619 |
Data de lançamento: |
18/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 96895 O.C 4220/2025 |
0,00 |
489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2025 |
PRÉVIO
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO 96895 O.C 4220/2025 |
489,00 |
|
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| TOTAL |
489,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
489,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.