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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7632 Data de lançamento: 19/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADO PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMÍLIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME 4263/2025 0,00 300,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADO PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMÍLIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME 4263/2025 300,13
05/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/9013; REF. EMPENHO 7632/2025 515 - CARLA SIMONE WEIDLE EPP REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE TORTAS E DOCINHOS OFERTADO PARA O PUBLICO DO BOLSA FAMÍLIA EM PARCEIRIA COM O SENAR. CONFORME 4263/2025 300,13
11/09/2025 Pagamento de Empenho 7632/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,13
TOTAL 300,13 300,13 300,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.