SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA TROCA NA PORTA DE VIDRO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96964. O.C. Nº 4304/2025.
0,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA TROCA NA PORTA DE VIDRO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96964. O.C. Nº 4304/2025.
208,00
26/08/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62302948;
REF. EMPENHO 7695/2025
1618 - HERIK C KELLER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA TROCA NA PORTA DE VIDRO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 96964. O.C. Nº 4304/2025.
208,00
27/08/2025
Pagamento de Empenho 7695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
208,00
TOTAL
208,00
208,00
208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.