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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 771 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 0,00 17.566,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 17.566,83
28/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 17.566,83
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 141,58
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 624,60
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 728,90
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 1.062,71
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: PROFESSORES FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 2.426,63
28/01/2025 Pagamento de Empenho 771/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.582,41
TOTAL 17.566,83 17.566,83 17.566,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
DESCONTO DE ÁGUA 28/01/2025 141,58 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 28/01/2025 624,60 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 28/01/2025 728,90 Lançada
Financiamento Servidores-Livre 28/01/2025 1.062,71 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/01/2025 2.426,63 Lançada
TOTAL   4.984,42