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Última atualização realizada em 23/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARIELI SCHENKEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7728 Data de lançamento: 22/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025,PARA OS ALUNOS OA ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 96918. O.C. Nº 4316/2025. FUNRURAL(1,5%) R$ 6,30 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025,PARA OS ALUNOS OA ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 96918. O.C. Nº 4316/2025. FUNRURAL(1,5%) R$ 6,30 420,00
27/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 025/260820003; REF. EMPENHO 7728/2025 33110 - ARIELI SCHENKEL REFERENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2025,CONTRATO Nº 071/2025,PARA OS ALUNOS OA ALUNOS DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO Nº 96918. O.C. Nº 4316/2025. FUNRURAL(1,5%) R$ 6,30 420,00
27/08/2025 Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7728/2025, 33110 - ARIELI SCHENKEL 6,30
16/09/2025 Pagamento de Empenho 7728/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 413,70
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FUNRURAL 27/08/2025 6,30 Lançada
TOTAL   6,30