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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 777 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO DE VENCIMENTOS MÊS Folha de pagamento de Janeiro 2025 0,00 2.517,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 REF.PGTO DE VENCIMENTOS MÊS Folha de pagamento de Janeiro 2025 2.517,23
28/01/2025 LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 2.517,23
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 103,52
28/01/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.ENS.FUND.MDE 305,67
28/01/2025 Pagamento de Empenho 777/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.108,04
TOTAL 2.517,23 2.517,23 2.517,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
DESCONTO DE ÁGUA 28/01/2025 103,52 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 28/01/2025 305,67 Lançada
TOTAL   409,19