| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES | 
| Número do empenho: | 802 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - CONTRATAÇAO P/TEMPO DETERM.PROFISS.DA EDUCAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REF: PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 | 0,00 | 455,40 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REF: PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 | 455,40 | ||
| 28/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 | 455,40 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 802/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 455,40 | ||
| TOTAL | 455,40 | 455,40 | 455,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||