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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JANETE ACHI BARDEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8077 Data de lançamento: 25/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANETE ACHI BARDEN, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96990. O.C. Nº 4340/2025. 0,00 902,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2025 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANETE ACHI BARDEN, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96990. O.C. Nº 4340/2025. 902,50
25/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANETE ACHI BARDEN, QUANDO EM VIAGEM PARA CONGRESSO DO GHC. A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. REQUISIÇÃO Nº 96990. O.C. Nº 4340/2025. 902,50
28/08/2025 Pagamento de Empenho 8077/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902,50
TOTAL 902,50 902,50 902,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.