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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 8128 Data de lançamento: 27/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE HIPERDIA E GESTANTES DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97076. O.C. Nº 4391/2025. 0,00 993,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE HIPERDIA E GESTANTES DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97076. O.C. Nº 4391/2025. 993,75
29/08/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/117751; REF. EMPENHO 8128/2025 33018 - ZENAIDE TEREZA KOLBERG REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE HIPERDIA E GESTANTES DO MÊS DE AGOSTO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 97076. O.C. Nº 4391/2025. 993,75
04/09/2025 Pagamento de Empenho 8128/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 993,75
TOTAL 993,75 993,75 993,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.