| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO |
| Número do empenho: | 8161 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7144/2025. | 0,50 | ||
| 29/08/2025 | COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7144/2025. | 0,50 | ||
| 10/09/2025 | Pagamento de Empenho 8161/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,50 | ||
| TOTAL | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||