Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8161 |
Data de lançamento: |
29/08/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2025 |
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7144/2025. |
0,50 |
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29/08/2025 |
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7144/2025. |
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0,50 |
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TOTAL |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.