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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 8211 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO Nº 97143. O.C. Nº 4473/2025. 0,00 96,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO Nº 97143. O.C. Nº 4473/2025. 96,09
02/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/4684; REF. EMPENHO 8211/2025 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO EM ESQUINA BOM JESUS. REQUISIÇÃO Nº 97143. O.C. Nº 4473/2025. 96,09
05/09/2025 Pagamento de Empenho 8211/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 96,09
TOTAL 96,09 96,09 96,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.