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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8363 Data de lançamento: 04/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção dos serviços de Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O GRUPO DE CAMINHANTES DE SALDANHA MARINHO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025. REQUISIÇÃO Nº 97233. O.C. Nº 4532/2025. 0,00 232,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O GRUPO DE CAMINHANTES DE SALDANHA MARINHO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025. REQUISIÇÃO Nº 97233. O.C. Nº 4532/2025. 232,80
18/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/9071; REF. EMPENHO 8363/2025 515 - CARLA SIMONE WEIDLE EPP REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O GRUPO DE CAMINHANTES DE SALDANHA MARINHO, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2025. REQUISIÇÃO Nº 97233. O.C. Nº 4532/2025. 232,80
22/09/2025 Pagamento de Empenho 8363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 232,80
TOTAL 232,80 232,80 232,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.